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洋縣統計局2019年部門綜合預算說明

來源:統計局 發布時間:2019-03-19 15:20
索 引 號 01603936-4-2019-000007 文  號
發布機構 統計局 發文日期 2019-03-19
名  稱 洋縣統計局2019年部門綜合預算說明

一、部門主要職責及機構設置

洋縣統計局是縣政府工作部門,主管全縣統計調查工作。共有公務員編制8人,工勤編制1人;實際在崗公務員8人,工勤在崗1人,局內設辦公室和社會統計科;下轄洋縣社會經濟綜合調查隊和洋縣社會經濟普查中心,均為副科級公益一類事業單位。調查隊編制14人,實有14人;普查中心編制4人,實有3人。局及下屬事業單位均無公務用車。

主要職責:洋縣統計局負責全縣國民經濟核算和工業、農業、商業、投資、建筑、房地產、勞動、科技、服務等行業的統計調查任務和人口普查、經濟普查、農業普查等重大國情國力普查調查組織實施工作。

(一)組織領導全縣統計工作,擬訂全縣統計改革和發展規劃以及全縣統計調查計劃;組織、監督、檢查統計法律、法規和統計方法制度的實施,依法查處統計違法違紀行為。

(二)建立健全全縣國民經濟核算體系和統計指標體系,貫徹執行中、省、市統一的基本統計制度和統計標準,核算全縣生產總值,提供國民經濟核算資料;完成全縣投入產出調查工作任務。

(三)會同有關部門組織、編制國家重大國情國力普查計劃及方案,牽頭組織全縣人口、經濟、農業等重大國情國國力普查,匯總、整理和提供有關國情國力方面的統計數據,負責普查數據對外發布。

(四)組織實施農林牧漁業、工業、建筑業、批發和零售業、住宿和餐飲業、房地產業、租賃和商務服務業、居民服務業和其他服務業、文化體育和娛樂業以及裝卸搬運和其他運輸服務業、倉儲業、計算機服務業、軟件業、科技交流和推廣服務業、社會服務業等統計調查,收集、整理、匯總和提供有關調查的統計數據。綜合整理和提供旅游、交通運輸、郵政、教育、衛生、社會保障、公用事業等全縣基本統計數據。

(五)組織實施能源、投資、消費、價格、科技、文化、人口、勞動力、城鄉居民收入、社會發展情況、環境基本狀況等統計調查,收集、匯總、整理和提供上述統計調查數據,綜合整理和提供資源、房屋、對外貿易、對外經濟等全縣基本統計數據

(六)組織全縣各鎮(辦事處)、各部門的經濟、社會、科技和資源環境統計調查,統一核定、管理、公布全縣基本統計資料,定期發布全縣國民經濟和社會發展情況的統計信息,組織建立服務業統計信息管理、發布和共享制度。

(七)負責對全縣國民經濟、社會發展、科技進步和資源環境等情況進行統計分析、統計預測和統計監督,向縣委、縣政府及相關部門和社會各屆提供統計服務。

(八)指導縣級各部門的統計調查計劃和統計調查方案編制,并做好備案工作。管理縣內各部門制發的統計調查表;依法監督管理涉外統計調查活動。

(九)組織指導本行政區域內各部門、各單位加強統計基礎工作,加強統計教育、統計干部培訓工作;對本行政區域內統計工作、統計干部和鎮(辦事處)統計員進行考核和獎勵。配合上級部門,協助做好統計職稱評聘和統計繼續教育工作。

(十)加強統計信息化建設,做好統計信息采集、報送,對各鎮(辦事處)和網上直報企業的的統計網絡進行管理、維護,負責全縣基本單位名錄庫建設及維護更新。

(十一)承擔上級統計部門和縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、2019年度統計局工作任務

2019年,我縣統計工作思路是:全面貫徹落實黨的十九大精神,認真貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,積極落實中省市《關于深化統計體制改革提高統計數據真實性的意見》精神,加強黨的建設,以數據質量為核心,以調查研究為重點,強力推進依法統計,深化統計改革,夯實統計基礎,提升統計服務水平,為奮力“追趕超越”和建設“六個洋縣” 提供堅強有力的統計保障。

1、有序推進統計管理體制改革。深入學習貫徹中省市《關于深化統計體制改革提高統計數據真實性的實施意見》精神,認真落實統計管理體制改革工作總體部署,結合我縣實際,穩步推進統計改革。

2、健全建立數據質量管理體系。按照省、市統一部署,完善統計數據質量齊抓共管、部門聯動的責任機制,規范統計數據質量管理,實施數據評估制度,保證源頭數據可靠。

3、推進各項統計調查制度改革。嚴格執行“三新”統計調查制度,推進固定資產投資統計改革,加強5000萬元以上投資項目網報力度,加強投資項目的核查、監管。健全能源統計相關工作機制。做好“規下”企業抽樣調查和營商環境調查,提高服務業、文化產業統計工作水平。

4、強化統計普法宣傳。認真落實法治宣傳規劃,加大統計普法宣傳力度,有針對性的開展宣傳活動,重點做好領導干部、統計人員、統計調查對象的統計普法宣傳。

5、加大統計執法力度。加強法治工作領導,全面推進依法行政、依法統計、依法公開。強化執法業務培訓,提高執法人員素質。強化統計監督問責,做好統計執法督查。

6、全面推進“雙隨機一公開”工作。制定“雙隨機”工作方案,明確目標要求,細化責任分工。遵照省、市統計局要求開展“雙隨機”工作,指導各鎮(辦)做好基本單位名錄庫更新維護。

7、全力做好第四次全國經濟普查。組織好經濟普查入戶登記,做好普查數據比對,確保普查過程科學高效、普查結果真實可靠,全面、客觀反映我縣二、三產業實際情況。

8、抓好“四上”企業申報入統。按照“全縣統一領導、部門歸口管理、各方共同參與”的原則,主動擔當作為,配合完成“四上”企業申報任務。

9、認真開展常規統計工作。切實做好工業、農業、能源、投資、建筑、商貿、科技、文化、勞動工資、服務業等常規統計,鞏固提升一套表聯網工作水平和數據質量,準確、及時、全面反映全縣經濟社會發展的情況和趨勢。

10、做好專項統計調查、監測。認真組織實施城鄉居民收入調查,統籌做好縣域經濟、文化產業、新興產業、非公經濟、現代設施農業、人口變動、小康社會等專項統計調查、監測工作,強化對數據質量的全流程監控。

11、加強部門統計工作。進一步強化部門統計業務指導,保障部門統計渠道暢通。推動部門健全統計調查行為準則、統計數據質量控制體系和行業發展評價體系。加強統計業務知識培訓,提高統計業務技能。

12、深入開展調查研究。圍繞“追趕超越”目標和經濟運行趨勢,深入企業、農業了解實情,找準癥結,精準發力破解難題。更好的服務我縣經濟建設發展和追趕超越大局。

13、強化統計預測預判預警。加強對重點行業、重點企業和重要指標的動態監測,對苗頭性、傾向性的問題及時發現,及時預警,積極撰寫具有參考價值的統計分析報告。

14、加強信息化建設。強化網絡安全管理,做好信息知識培訓,指導鎮(辦)VPN管理運行。對“四上”企業的網上直報做好監督、指導,確保數據真實、及時、高效。

15、主動服務縣委、政府重大決策部署。對經濟發展的運行態勢重點關注,為縣委、政府正確決策提供扎實可靠的統計支撐,主動服務“追趕超越”大局、“三項機制”運用、縣域經濟監測、全面建成小康社會進程、綠色發展監測、脫貧攻堅和創建工作。

16、扎實推進全面從嚴治黨。認真學習習近平新時代建設中國特色社會主義理論,自覺在思想上政治上行動上與中央保持高度一致。牢固樹立“四個意識”,夯實黨風建設“兩個責任”,把反腐倡廉工作要求貫穿于統計工作各個環節。

17、加強統計干部隊伍建設。在局機關開展“大學習、大提升、大超越”活動,提升綜合素質和業務能力。

18、奮力實現追趕超越。圍繞追趕超越,細化工作任務,責任落實到人。對目標完成情況按月(季度)進行通報,以抓鐵有痕的精神抓好任務的推進落實。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看,統計局部門預算包括部門本級(機關)預算和所屬事業單位預算。機關預算納入局統一實施,沒有二級預算單位。

序號

單位名稱

1

洋縣統計局本級(機關)

四、部門人員情況說明  

截止2018年底,統計局人員編制共27人,其中行政編制8人、機關工勤編制1人、事業編制18人;實有在職人員26人,其中行政8人、機關工勤1人、事業17人。退休人員全部由縣養老經辦中心管理。


五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2018年1231日,我局固定資產10.595萬元,固定資產與上年持平。局機關及下屬事業單位沒有公務車輛,也沒有單價20萬元以上的設備。2019年部門預算沒有安排購置固定資產。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款263.7萬元,無政府性基金預算。部門預算也不涉及扶貧項目。

七、2019年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

2019年,我局收入預算263.7萬元,全部為一般公共預算撥款收入。收入預算2019年263.7萬元比2018年預算271.4萬元減少7.7萬元,同比降低3%。其中:工資福利預算收入224.3萬元,比2018年增加41.4萬元,增長22%,增長的主要原因一是下屬事業單位新調入工作人員,二是正常調資晉級晉檔和調整工資標準所導致。商品和服務支出預算收入30.3萬元,比上年預算減少43.9萬元,降低59%,主要原因是今年由于壓縮公用經費,對我局承擔的經濟普查、居民收入調查等普查調查經費大幅壓縮。對個人和家庭的補助9.1萬元,比上年減少5.1萬元,降低35.66%,主要原因一是退休人員納入機關事業單位養老中心負責,不再列入預算,二是2019年貫徹“過緊日子”思想,加強機關管理,貫徹中央八項規定,壓縮公用經費,提高機關效率。

2019年,本部門預算支出263.7萬元,全部為一般公共預算撥款收入。比2018年預算271.4萬元減少7.7萬元,同比降低3%。下降的主要原因是加強機關管理,嚴格執行中央八項規定,壓縮公用經費,提高機關效益

(二)財政撥款收支情況。

2019年,我局財政撥款收入預算263.7萬元,全部為一般公共預算撥款收入。較2018年預算271.4萬元減少7.7萬元,減少3%;財政撥款支出預算263.7萬元,較2018年預算271.4萬元減少7.7萬元,減少3%,減少的主要原因是全縣上下樹立過緊日子思想,加強機關管理,嚴格執行中央八項規定,壓縮公用經費,提高機關效益其中:工資福利預算收入224.3萬元,比2018年增加41.4萬元,增長22%,增長的主要原因一是下屬事業單位新調入工作人員,二是正常調資晉級晉檔和調整工資標準。商品和服務支出預算收入30.3萬元,比上年預算減少43.9萬元,降低59%,主要原因是今年由于壓縮公用經費,對我局承擔的經濟普查、居民收入調查等普查調查經費大幅壓縮。對個人和家庭的補助9.1萬元,比上年減少5.1萬元,降低35.66%,主要原因一是退休人員納入機關事業單位養老中心負責,不再列入預算,二是2019年貫徹“過緊日子”思想,加強機關管理,貫徹中央八項規定,壓縮公用經費,提高機關效率。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2019年,我局一般公共預算263.7萬元,較2018年預算271.4萬元減少7.7萬元,減少3%,減少的主要原因是壓縮公用經費,2019年項目支出預算大幅減少。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

2019年,我局安排一般公共服務支出人員經費和公用經費預算支出共263.7萬元,較2018年預算271.4萬元減少7.7萬元,減少3%,減少的主要原因是壓縮公用經費,2019年項目支出預算大幅減少。

其中:(1)行政事業運行(2010501)212.6萬元,較2018年210.3萬元增加2.3萬元,增長1.14%,原因一是普查中心和調查隊各公開選調1名工作人員,二是正常調資晉級晉檔和調整工資標準所造成。

(2)社會保障和就業(208050542萬元,較2018年34.8萬元增加7.2萬元,增長20%。增長的主要原因一是人員調入,二是隨著晉級晉檔和調標工資的增長,社保支出相應增長。

(3)衛生健康支出(21011019.1萬元,較2018年7.2萬元增加1.9萬元,增長26.38%。增長的主要原因一是我單位人員增加, 二是隨著晉級晉檔和調標工資的增長,醫療補助相應增加。

(4)專項普查活動(20105070元,較上年19.1萬元大幅減少。減少的主要原因是今年壓縮經費支出。

3、支出按經濟科目分類的明細情況

1)按照部門預算分類的明細情況

2019年,我局人員經費和公用經費預算支出共263.7萬元,較2018年預算271.4萬元減少7.7萬元,減少3%,減少的主要原因是壓縮公用經費項目支出預算大幅減少。

其中:(1)工資福利支出224.3萬元,比上年182.9萬元增加41.4萬元,增長22.63%,主要原因一是局下屬事業單位人員新調入2名工作人員,二是正常增資和調資所致;

(2)商品和服務支出30.3萬元,比上年74.2萬元減少43.9萬元,減少59.16%,主要是堅持勤儉節約,從嚴控制一般性支出,因此支出大幅減少。

(3)對個人和家庭的補助9.1萬元,比上年14.3萬元減少5.1萬元,降低35.66%,主要原因是退休人員工資改由社保中心發放,支出減少。

2)按照政府預算支出經濟分類的類級說明

2019年,我局一般公共預算支出共263.7萬元,較2018年預算271.4萬元減少7.7萬元,減少3%,減少的主要原因是壓縮公用經費項目,支出預算大幅減少。

其中:(1)機關工資福利支出224.3萬元,比上年182.9萬元增加41.4萬元,增長22.63%,主要原因一是局下屬事業單位人員新調入2名工作人員,二是正常增資和調資所致;

(2)機關商品和服務支出30.3萬元,比上年74.2萬元減少43.9萬元,減少59.16%,主要是堅持勤儉節約,從嚴控制一般性支出,因此支出大幅減少

(3)對個人和家庭的補助9.1萬元,比上年14.3萬元減少5.1萬元,降低35.66%,主要原因是退休人員工資改由社保中心發放,支出減少。

(4)本部門不涉及機關資本性支出、對事業單位經常性補助和對事業單位資本性補助等科目。

(四)政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

(六)“三公”經費等預算情況。

2019年,我局一般公共預算“三公”經費預算0.7萬元,與2018年預算2萬元相比減少1.3萬元,同比降低65%。降低的主要原因一是國家對機關事業單位實行車改后,我單位及下屬事業單位均無公務用車,也不打算購置公務用車;二是我單位近年沒有因公出國(境),不存在該費用;三是中央八項規定公布以來,我局嚴格執行中省市縣紀委有關規定,以及《洋縣“三公”經費財務管理辦法》和《洋縣黨政機關國內公務接待管理辦法》等文件,嚴格控制公務接待的次數和金額,杜絕了異地招待和同城接待,嚴把預算執行關,加強支出管理,降低了行政運行成本,極大的節約了財政資金,確保了統計事業穩步、健康發展。

其中:2019年公務接待費預算0.7萬元,2018年的2萬元相比減少1.3萬元,同比降低65%。造成公務接待經費下降的主要原因是中央八項規定執行以來,我局嚴格執行《洋縣“三公”經費財務管理辦法》和《洋縣黨政機關國內公務接待管理辦法》等文件,嚴格控制公務接待的次數和金額,杜絕了異地招待和同城接待,嚴把預算執行關,加強支出管理,降低了行政運行成本,極大的節約了財政資金,確保了統計事業穩步、健康發展。

 

會議費預算4.9萬元、比上年1.7萬元增加3.2萬元,培訓費預算0.2萬元,比上年7萬元減少6.8萬元。會議費增加的主要原因是一是2019年第四次全國經濟普查涉及摸底清查、入戶正式登記,為縣級要安排布置工作,二是縣域經濟考核、兩項收入等專項工作均需要召開會議布置,故會議費較上年增幅較大。培訓費用降低主要是,經濟普查進行正式登記,兩項收入記賬戶步入正軌,培訓次數將大幅降低。

2018年和2019年本部門沒有公出國(境)費預算;2018年和2019年本部門沒有車輛購置預算;2018年和2019年我局沒有車輛運行費預算,較2018年無變化,主要原因是我局及下屬事業單位參加了公車改革,目前局機關和下屬單位均無公務用車;

(七)機關運行經費安排情況。

2019年預算機關運行經費8萬元,用于保證機關正常開展工作而發生的支出,主要支付印刷費、差旅費、辦公費等。機關運行經費比上年10萬元減少2萬元,同比降低20%。運送運行經費預算減少的主要原因是加強支出管理,降低了行政運行成本,堅持勤儉節約,從嚴控制一般性支出。

(八)政府采購情況。

本部門2019年無政府采購預算,并已公開空表。

八、專業名詞解釋

1、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物  業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用  

2、財政撥款收入:指由財政撥款形式形成的部門收入。按現行管理制度,縣級部門反應的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

3、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

4“三公”經費:是指用財政資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

5第三次全國農業普查:指國務院開展的農業普查,主要用于摸清農村、農業家底,為科學制定相關政策和領導決策提供依據。第十年開展一次,在尾數逢7的年份開展。

6、第四次全國經濟普查:國務院決定于2018年開展第四次全國經濟普查。通過普查,完善覆蓋國民經濟各行業的基本單位名錄庫以及部門共建共享、持續維護更新的機制,進一步夯實統計基礎,推進國民經濟核算改革,推動加快構建現代統計調查體系,為加強和改善宏觀調控、深化供給側結構性改革、科學制定中長期發展規劃、推進國家治理體系和治理能力現代化提供科學準確的統計信息支持。

 本次預算公開內容,單位相關人員進行保密審查,主要負責人對公開內容審核把關,并簽發。

                              

                                              洋縣統計局

                       2019年3月17號

附表

12019年部門綜合預算收支總表

22019年部門綜合預算收入總表

32019年部門綜合預算支出總表

42019年部門綜合預算財政撥款收支總表

52019年部門綜合預算一般公共預算支出明細表(按支出功能分類科目)

62019年部門綜合預算一般公共預算支出明細表(按支出經濟分類科目)

72019年部門綜合預算一般公共預算基本支出明細表(按支出功能分類科目)

82019年部門綜合預算一般公共預算基本支出明細表(按支出經濟分類科目)

92019年部門綜合預算政府性基金收支表

102019年部門綜合預算專項業務經費支出表

112019年部門綜合預算政府采購(資產配置、購買服務)預算表

122019年部門綜合預算一般公共預算撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出預算表

132019年部門整體支出績效目標表

142019年專項資金整體績效目標表





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